Declaración Anual IRS - EZFrontiers

DECLARACIÓN
ANUAL IRS

DECLARACIÓN
ANUAL IRS

Cumple tus obligaciones fiscales en Estados Unidos y
evita exponerte a multas con la ayuda de un contador

Deja que un Contador se encargue de tus Obligaciones Fiscales en USA

No te compliques y pide nuestra ayuda para hacer de tu declaración anual de renta al IRS un proceso fácil y sencillo, asegurándote llenar los formularios como es debido.

Evita Errores en tu Declaración

No te expongas a multas, pide nuestra ayuda para que un profesional se encargue de preparar tu declaración de renta anual al IRS correctamente.

Enfócate 100% en tu Negocio

No pierdas tiempo, sigue centrándote en tu negocio mientras delegas a un contador la tarea de llenar y enviar los formularios al IRS.

No Pagues Impuestos que no te Correspondan

¿Sabías que no siempre debes pagar impuestos al IRS? Evita declaraciones y pagos que no apliquen, o al contrario, entérate de pagos que desconoces.

Para Residentes y No Residentes

Te podemos ayudar ya sea que vivas dentro o fuera de Estados Unidos, con los formularios que te correspondan.

Adaptado a Todo Tipo de Negocios

Sea cual sea tu rubro, podrás contratar nuestros servicios para ayudarte con el cumplimiento de tus obligaciones anuales con el IRS.

Servicio Totalmente en Español

No importa que no sepas inglés o desconozcas los tecnicismos, nuestro servicio es totalmente en español.

¿En qué Consiste Declarar la Renta al IRS?

Declarar la renta no es más que enviar al IRS los formularios que correspondan para informar la situación financiera de tu empresa (y dueños si corresponde) al 31 de diciembre del año anterior. Puedes hacer tu declaración de renta con el EIN de tu compañía, aunque si existe nexo físico con EEUU necesitarás un SSN o ITIN.

Tipos Declaración:

Si eres dueño de una empresa en EEUU siempre tendrás que declarar renta al IRS, pero no necesariamente pagar impuestos federales. Solo tendrás que hacerlo si:

  • Uno de los dueños vive en EEUU
  • Tienes un Establecimiento Permanente en EEUU
  • Tienes un Agente Dependiente en EEUU
  • Tu país de residencia no tiene un Convenio de Doble Imposición con EEUU
  • O tienes una Corporación C (o LLC que recibe un tratamiento fiscal como tal)
DECLARACIÓN EMPRESA
Tipo Fomulario(s) Plazo
Single-Member LLC 1120 - 5472 15 de abril
Multi-Member LLC 1065 15 de marzo
Corporación C 1120 15 de abril
DECLARACIÓN PERSONAL
Tipo Formulario(s) Plazo
Residentes 1040 15 de marzo
No Residentes 1040-NR* 15 de marzo

* Solo si existe nexo físico con Estados Unidos.

¿Te Quedan Pocos Días para Enviar Tu Declaración al IRS?

¡No te preocupes! En ezFrontiers podemos ayudarte pidiendo al IRS una extensión de 6 meses a través del Formulario 7004, con lo que tendrás tiempo de sobra para preparar lo que necesites.

Cumple tus Obligaciones Fiscales en USA

Asegúrate de declarar correctamente la renta de tu empresa en Estados Unidos con la ayuda de un contador del país que se encargará de todo para que esto no sea más que un trámite para ti.

Declaración Anual IRS

Contador USA

🗽

  • Formularios IRS
  • LLC y Corporaciones
  • Todo tipo de Negocios
  • En Español

Requisitos de Información

Declarar la renta al IRS no es difícil, solo hay que ser ordenado. A continuación encontrarás la información que necesitaremos para poder ayudarte.

Perfil de Empresa

  1. Tipo de empresa
  2. Nombre de la compañía
  3. Estado de formación
  4. Fecha de registro
  5. Descripción general del negocio
  6. Dirección (Comercial y Postal)
  7. ¿Se ha solicitado un tratamiento fiscal como Corporación C?
  8. ¿La empresa se encuentra registrada en más de un estado?

Nexo Físico con Estados Unidos

  1. ¿Algún dueño vive en EEUU?
  2. ¿Hay algún Establecimiento Permanente en EEUU?
  3. ¿Hay algún Agente Dependiente en EEUU?

* En caso de que se haya dado alguno de estos escenarios durante el año que se declarará, se debe informar pese a que no se trate de la situación actual.

Dueño(s)

  1. Nombre completo
  2. Nacionalidad
  3. País de residencia
  4. Dirección de residencia
  5. Número de identificación fiscal en país de residencia
  6. Porcentaje de propiedad
  7. Porcentaje de distribución de utilidades (si es distinto al porcentaje de propiedad)
  8. ¿Algún dueño tiene SSN?
  9. ¿Algún dueño tiene ITIN?
  10. ¿Ha habido algún cambio de propiedad durante el último año?

Situación Financiera

  1. Costo de abrir la empresa y asesorías previas si las hubo
  2. Activos al 31 de diciembre
  3. Saldo en cuentas bancarias, monederos virtuales y/o efectivo al 31 de diciembre
  4. Utilidad o pérdida al 31 de diciembre
  5. Total de ingresos (no es necesario desglosar cada transacción)
  6. Detalle de gastos, desglosando por cada transacción
  7. Transacciones con el dueño:
    • Transferencias de fondos personales hacia el negocio
    • Transferencias de fondos del negocio a cuentas personales
    • Gastos del negocio cargados a cuentas personales
    • Gastos personales cargados al negocio

Documentos

  1. Artículos de Organización/Incorporación
  2. EIN (Carta CP 575, Formulario SS-4, Carta 147c)

¡Declarar al IRS es Muy Fácil!

Es cierto, hay muchos tecnicismos y los formularios son enredados, pero no te preocupes, lo haremos fácil para ti pidiéndote todo de manera clara.

El Proceso a Seguir

En cinco sencillos pasos ya podrás cumplir con tu obligación anual con el Internal Revenue Service. Pide tu cotización y te guiaremos con lo que sigue.

Paso 1

Cuéntanos sobre tu negocio

Completa el formulario de cotización compartiéndonos las características de tu LLC o Corporación C para determinar las obligaciones fiscales que deberás cumplir en Estados Unidos.

Paso 2

Recibe tu Cotización

Conoce qué formularios deberás entregar al IRS y el plazo límite para hacerlo, junto con nuestra cotización para ayudarte con este trámite obligatorio.

Paso 3

Deja que un Contador se encargue de tu Declaración

Envíanos los antecedentes necesarios para que un contador de Estados Unidos prepare la declaración de renta anual de tu compañía.

Paso 4

Revisa y Firma los Formularios Completados

Da tu visto bueno a los formularios que se enviarán al IRS para asegurarte de que la información que se le proporcionará sea 100% correcta.

Paso 5

Recibe un Comprobante de Envío Exitoso

Recibe el documento que entregue el IRS si la declaración de renta se pudo hacer por el sistema E-file (Multi-Member LLC y Corporaciones), o bien un comprobante de envío de fax exitoso (Single-Member LLC). Con ello, tendrás total certeza de que has cumplido tu obligación fiscal en USA.

¿Ya entregaste tu Reporte Anual Estatal este año?

¿Sabías que en la mayoría de estados tienes que entregar un reporte anual para que tu LLC permanezca activa? Si no lo has hecho aún, contásctanos para poder ayudarte. PD: No lo confundas con la declaración anual de la renta al IRS, no son lo mismo.

Preguntas Frecuentes

Seguramente alguien ya nos hizo aquella pregunta que estás pensando en este momento. Da un vistazo más abajo para ver si está la tuya y enterarte de las que otros han tenido.

¿Cuál es la diferencia entre declarar la renta y pagar impuestos?

Declarar la renta consiste en enviar los formularios que correspondan al IRS reportando la situación financiera de una empresa o persona al cierre del año fiscal (31 de diciembre por defecto), lo cual se puede hacer online, vía fax o por correo postal (según el caso).

En cambio, pagar impuestos se refiere a hacer un desembolso de dinero, lo cual se hace junto a la declaración de renta (impuestos federales). Aunque eso sí, no siempre se tendrá que hacer, porque en el caso de las LLC que reciben un tratamiento fiscal como Sole Proprietorship o Partnership, cuando no hay nexo físico, o existe algún tratado para evitar la doble imposición con el país de residencia de los dueños, no se deben pagar impuestos federales al IRS.

¿En qué fecha debo declarar al IRS?

En la parte superior de esta misma página podrás ver una tabla resumen de los formularios y fechas que corresponden en cada caso. Sin embargo, aquí te lo repetimos nuevamente

I. Declaración de renta de empresas:

• LLC (1 dueño): 15 de abril
• LLC (2 o más dueños): 15 de marzo
• Corporación C: 15 de abril

Nota: Si una LLC de dos o más dueños pidió un tratamiento fiscal como Corporación C a través del formulario 8832, la fecha de declaración es el 15 de abril.

II. Declaración de renta individual: 15 de marzo:

Nota: La declaración de renta individual solo se debe hacer si se es ciudadano estadounidense o si se posee una empresa que tenga nexo físico con Estados Unidos.

IMPORTANTE: La información que aquí te entregamos no representa consejo fiscal. Cada caso puede ser distinto, por lo que, si deseas analizar el tuyo en detalle, te invitamos a solicitar una cotización o contratar nuestro servicio de asesoría con un contador de Estados Unidos.

¿Qué formularios debo enviar al IRS?

Al inicio de esta página podrás ver una tabla resumen con los formularios y fechas en que se debe declarar la renta anualmente al IRS. De todos modos, aquí te lo indicamos otra vez:

I. Declaración de renta de empresas:

• LLC (1 dueño): Formularios 1120 y 5472
• LLC (2 o más dueños): Formulario 1065
• Corporación C: Formulario 1120

Nota: En el caso de una LLC de un solo dueño, los formularios indicados hacen referencia a no residentes (de otro modo la renta proveniente de la compañía se informa en la declaración de renta individual).

II. Declaración de renta individual: Formulario 1040 (residentes) o 1040-NR (no residentes)

IMPORTANTE: Lo dicho no constituye consejo fiscal. Para corroborar los formularios que deberás entregar al IRS te invitamos a pedir una cotización del servicio o a agendar una asesoría con un contador de Estados Unidos.

¿Tengo que declarar si mi empresa no tuvo actividad?

Siempre va a existir la obligación de declarar la renta al año siguiente de haber creado tu LLC o Corporación C en Estados Unidos, salvo en las siguientes situaciones:

• Tu LLC tiene más de un dueño y al cierre del año fiscal no tuvo ninguna transacción reportable. Ello considerando un tratamiento fiscal como Partnership (véanse instrucciones del formulario 1065).

• Creaste tu LLC el año pasado, pero la fecha efectiva de operación rige a contar de este año.

IMPORTANTE: Cada caso es distinto, por lo que no consideres lo dicho como un consejo fiscal. La información proporcionada solo cumple un rol divulgativo y orientativo. Si deseas saber qué aplica en tu caso, te invitamos a cotizar nuestro servicio o a contratar asesoría con un contador de Estados Unidos.

¿Hay multas si no declaro?

Sí, pueden multarte, aunque no seas residente, lo cual podría ocurrir si es que no haces tu declaración de renta anual al IRS, si la realizas de manera incorrecta o también si la entregas fuera de plazo.

Cada caso es distinto y la penalización puede variar. El caso extremo es el de una multa de 25.000 USD si no se entrega el Formulario 5472 (o se hace erróneamente).

Otro ejemplo es el del Formulario 1065, donde por cada mes de atraso el IRS cobra una multa de 200 USD por cada miembro que tenga la compañía.

Por ende, es muy importante que cumplas con tus obligaciones fiscales en Estados Unidos, algo con lo que te podremos ayudar.

¿El IRS entrega algún comprobante?

En el caso de la declaración de renta de LLC que tienen más de un dueño y la de corporaciones, el sistema online E-file está habilitado, por lo que el IRS sí entrega un comprobante.

En cambio, al declarar la renta de LLC unipersonales, el sistema online E-file no está habilitado para no residentes, por lo que el IRS no entrega comprobante. Pero descuida, nosotros enviamos la declaración por fax y te entregaremos un comprobante de envío satisfactorio.

Escríbenos o llámanos por Whatsapp, Telegram, Skype,
redes sociales, etc...

Cumple tus Obligaciones Fiscales en USA

Asegúrate de declarar correctamente la renta de tu empresa en Estados Unidos con la ayuda de un contador del país que se encargará de todo para que esto no sea más que un trámite para ti.

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