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LLC en Español: 22 Cosas que NO te Cuentan por ser Extranjero

Descubre 22 cosas que no le suelen decir a extranjeros no residentes al momento de abrir una LLC en Estados Unidos.

LLC en espanol

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Top 3 Ideas Clave

1° Desconocimiento

Hay varios tópicos que se suelen omitir al crear una LLC, no solo sobre plazos y requisitos, sino que sobre qué se puede o no hacer con ella.

2° LLC de un solo miembro

Muchos se preguntan si necesitan socios para crear una LLC, pero no. Las LLC sí pueden tener un solo dueño.

3° Plazo

Otro tópico que genera confusión es el plazo de los trámites. Nadie puede asegurar uno, solo dar estimaciones.

Ya basta de mitos e información errada, manipulada o fuera de contexto.

Cuando extranjeros no residentes crean su LLC en USA, hay mucha información que se suele omitir, ya sea por error o simplemente a propósito.

Sobre todo al buscar sobre las LLC en español.

Y es que, lamentablemente, en el caso de quienes no viven en el país, hay espacio para decir cualquier cosa a veces por su falta de conocimiento sobre LLC para no residentes.

Con este artículo no pretendemos decir que las compañías que brindan el servicio para abrir empresas en Estados Unidos son deshonestas, pero ciertamente hay unas cuantas que usan la información de modo tal que genere confusión o inquietud para su propia conveniencia.

Si tú no vives en USA, y estás evaluando crear tu LLC en el país, te instamos a informarte.

A continuación te compartimos 22 cosas que a nuestro criterio son las más relevantes que debes saber al crear una LLC en Estados Unidos, en vista de que son las que más generan confusión.

Confusión que muchas veces genera incertidumbre y por ende miedo que se traduce, por lo general, en malas decisiones y mayores gastos.

Esperamos que puedas aclarar varios temas importantes con este artículo.

Y sobre todo, que no te dejes engañar, o bien, que cuando leas algo sepas cómo son las cosas realmente.

¡Comenzamos!

1. Registrar una LLC es MUY RÁPIDO

Muchas compañías que ofrecen servicios para registrar LLC en Estados Unidos indican que el tiempo que tarda en constituirse una empresa está alrededor de 2 semanas (sin considerar el EIN).

Eso no es así, es un error.

Así como también es un error decir que en ciertos estados el proceso tarda cierta cantidad de días cuando el tiempo real es mucho menos.

Y es que abrir una compañía en el país es literalmente, muy rápido.

iniciar negocio usa
daniilvolkov – stock.adobe.com

En general, el tiempo en el que un estado registra una LLC no va más allá de una semana.

De hecho, en muchos estados el proceso solo demora un único día hábil.

En ocasiones también ocurre que el registro se da en el mismo día. O incluso, también hay algunos donde es inmediato y no hay que esperar.

tiempo empresa usa
Stillfx – stock.adobe.com

Por tanto, lo primero que seguramente no te dirán es el tiempo real que tarda un estado en registrar una LLC.

Es importante distinguirlo, porque muchas compañías incluyen en el plazo que dan su propia gestión interna, que a la larga es indicativo de su eficiencia.

Al menos, en lo que se refiere a nosotros, damos inicio al trámite estatal el mismo día en que recibimos la confirmación de nuestros clientes para proceder, y entregamos los documentos apenas el estado nos los envía.

Por ende, en los plazos que te indicamos nunca agregamos más tiempo que el que demora el estado.

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2. El IRS no asegura ningún plazo para entregar un EIN

Es clave aclarar que todo lo anterior hace referencia únicamente al registro de empresa como tal, cuyo proceso está a cargo de la jurisdicción correspondiente.

Luego de eso es necesario pedir un Tax ID de empresa al Internal Revenue Service (IRS), el cual se llama Employer Identification Number (EIN).

Este es un proceso aparte, que conlleva su propio plazo, siendo importante que lo distingas del tiempo que lleva el trámite con el estado.

irs internal revenue service
Aevan – stock.adobe.com

Al respecto, debes saber que hay tres formas de solicitar un EIN para una LLC:

  • Online: Solo pueden hacerlo empresas que tengan un dueño que posea un Tax ID individual de Estados Unidos, ya sea Social Security Number (SSN) o Individual Taxpayer Identification Number (ITIN).
  • Fax: Opción disponible para empresas cuyos dueños no tienen SSN ni ITIN.
  • Correo postal: Opción disponible para empresas cuyos dueños no tienen SSN ni ITIN.

La vía telefónica solo es válida para empresas extranjeras, no para pedir un EIN para una LLC.

Ya sabiendo esto, debes saber que cuando no se utiliza el sistema online, el IRS no asegura ningún plazo.

Por ende, ninguna compañía te puede asegurar un tiempo en específico.

ein employer identification number
dizain – stock.adobe.com

Solo es posible darte un estimado en base a la propia experiencia, como hacemos nosotros, pero nunca asegurando que siempre se cumplirá lo mismo.

Ello porque el IRS tramita manualmente las solicitudes que no se hacen vía online. Es decir, aquellas que son hechas por fax y correo postal.

Al ser así, puede que algunas tarden más y otras menos.

En nuestra experiencia, suelen tardar casi siempre lo mismo, alrededor de 15 días hábiles, pero siempre pueden surgir eventualidades que provoquen un retraso, como por ejemplo, la pandemia.

O también, puede haber algún error humano por el cual una solicitud no sea procesada, por ejemplo, un descuido por el cual se pase por alto alguna, siendo necesario enviar un fax nuevamente.

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3. Pedir tramitación exprés no se justifica en la mayoría de casos

En línea con lo anterior, dar un tiempo más alto que el real puede ser perjudicial.

No para la compañía que lo dice, sino que para ti como cliente.

Y es que, si consideras que el tiempo es elevado, porque claro, dos semanas podría ser mucho (al menos para nosotros lo es teniendo en cuenta lo que de verdad tardan los estados), podrías estar considerando pagar más para una tramitación expedita.

Es decir, pagar más para que tramiten el registro de tu LLC más rápido.

Si un estado realmente tarda un día, pero a ti te dicen que demora 2 semanas, y no sabes que eso es mucho más de lo que realmente tarda, seguramente querrías pagar más para que tengas tu empresa registrada en un solo día.

tramite expres llc
Gajus – stock.adobe.com

El problema es que estarías pagando (sin saberlo) por una ineficiencia de la propia empresa que te brindaría el servicio, porque por parte del estado, el proceso ya es rápido por defecto, sin tramitación exprés.

En nuestra experiencia, la única jurisdicción donde vale la pena pagar la opción rápida de 24 horas es en Delaware, porque sino tarda entre 1 y 2 semanas.

Nosotros siempre pedimos esta opción sin costo adicional para nuestros clientes.

Salvo ese estado en particular, bajo nuestro punto de vista, en los demás no se justifica pedir un trámite exprés.

  • Hay estados que no ofrecen tal opción, pero son rápidos.
  • En cambio, hay otros que sí la ofrecen, pero no suele ser necesaria, porque los estados ya son eficientes de por sí.

Es por tales motivos que nosotros no ofrecemos nuestros servicios con una tramitación exprés, porque por defecto el trámite ya es rápido, y cuando hay necesidad de que se solicite tal opción (como en Delaware), ya cubrimos nosotros el costo adicional para asegurarnos de que no se alargue el proceso.

tramitando llc
Rymden – stock.adobe.com

Por su parte, también es importante destacar que no existe ninguna forma de tramitar un EIN de manera expedita.

La única vía para obtenerlo al instante sería que alguno de los dueños de la empresa tuviera SSN o ITIN, pero si no es el caso, no hay forma de apresurar el trámite manual que sigue el IRS (ni siquiera llamando por teléfono).

Así que, si alguna vez lees que una compañía ofrece obtener el EIN de forma expedita, cuestiónatelo (podrían usar un nominatario, algo que el IRS no permite).

4. No necesitas Visa

Si has leído que necesitas tener una visa para abrir una LLC en USA, debes saber que eso no es así.

No necesitas ningún tipo de visado para crear tu compañía en Estados Unidos.

Ni el estado ni el IRS ni ningún otro organismo la solicita.

visa de usa
Taiga – stock.adobe.com

5. No es necesario que tengas SSN o ITIN

Hemos visto varias empresas que exigen a sus clientes tener SSN o ITIN para crear una LLC en Estados Unidos, pero ninguna de estas identificaciones fiscales es necesaria.

Ningún estado exige disponer de un SSN o ITIN para poder abrir una Limited Liability Company.

Así como tampoco hace falta para pedir un EIN, pues simplemente no estará habilitada la posibilidad de solicitarlo online, pero el trámite se podrá seguir haciendo mediante el Formulario SS-4 por fax o correo postal.

numero seguridad social
ozmen – stock.adobe.com

Pese a lo dicho, si bien ninguno de tales Tax ID es requerido para formar la empresa, sí que un SSN o ITIN podría ser necesario para cumplir las obligaciones fiscales de la LLC con el IRS en el futuro (pudiendo obtener uno más adelante).

Si no hay nexo físico con Estados Unidos no harán falta, pero en caso contrario sí.

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¿Crees que las identificaciones fiscales solo sirven para pagar impuestos? Pues no, en EEUU el SSN, ITIN y EIN van más allá cuando se trata de emprender.

6. Ya puedes empezar a vender antes de tener EIN

Esto no es algo que se suele mencionar, porque claro, para que una LLC esté totalmente operativa debe tener un EIN.

  • Sin un EIN, una empresa no puede abrir cuenta de banco, darse de alta en pasarelas de pago, comprar a ciertos proveedores, registrarse en marketplaces y, por supuesto, cumplir con sus obligaciones fiscales.

Sin embargo, si la empresa ya ha sido creada y nada más se está esperando el EIN, ya estará en condiciones de empezar a vender.

  • Así como también a entregar facturas, recibos, comprar a proveedores, desembolsar dinero para gastos del negocio, firmar contratos, etc.
vender en estados unidos
olly – stock.adobe.com

Claro, siempre que no haga falta una licencia comercial, la cual, en todo caso, no suele ser requerida por la mayoría de negocios.

El problema, claro está, es que muchos no pueden empezar a vender hasta no tener cuenta de banco y pasarelas para aceptar pagos con tarjeta.

Pero si logras sortear eso, y tu negocio en particular puede prescindir de ello para recibir pagos por sus primeras ventas, pues debes saber que mientras esperas el EIN ya puedes iniciar.

De este modo, no hará falta que pospongas tus planes, pudiendo empezar cuanto antes.

7. Tu decisión no se limita solo a Delaware o Florida

Como extranjero no residente, puedes registrar tu LLC en cualquiera de los 50 estados del país.

Incluso en el distrito federal (Washington DC, que no es un estado).

Es decir, no tienes ninguna limitación para elegir la jurisdicción que desees.

Sin embargo, hay compañías que no ponen a tu disposición todas las opciones a tu alcance, sino que solo algunos estados.

Usualmente solo Florida o Delaware.

50 estados unidos
Michael Brown – stock.adobe.com

Ello induce a muchos a pensar que solo tienen esas dos opciones, pero no.

Puedes elegir el estado que quieras.

De hecho, para muchos, Florida y Delaware no siempre son las mejores opciones.

No te cierres a pensar solo en esos estados, expande tu mirada y evalúa todo el espectro de posibilidades.

8. Si no vas a vender presencialmente, los Sales Taxes dan igual para elegir un estado

En relación al tema recién tratado, un claro ejemplo de que la información puesta en contexto es muy importante es el hecho de que muchas compañías que ofrecen registrar LLC en pocos estados, específicamente en Delaware, promocionan esta jurisdicción porque allí no se pagan Sales Taxes.

¿Qué son los Sales Taxes?

Son el impuesto que un estado cobra sobre las ventas que allí se produzcan.

  • Se someten a este tributo principalmente aquellos negocios que venden productos físicos, pues servicios están exentos en su mayoría.
  • Y aplican nada más para las ventas que se produzcan en dicho estado, es decir, cuando los compradores son de allí.
recibo de empresa
Dmytro Titov – stock.adobe.com

En base a ello, toma nota de lo siguiente:

  • Si tu negocio no tendrá clientes en Estados Unidos u ofrecerá servicios, no tendrás que preocuparte por los Sales Taxes.
  • Sin embargo, si vendes productos físicos en USA sí que serán relevantes.

Entonces, ¿deberías crear tu LLC en un estado que no cobre Sales Taxes o que tenga una baja tasa?

Tal vez, pero de eso no debería depender tu elección.

Es un error dejarte llevar por frases como «Crea tu LLC en Delaware porque es un estado sin Sales Taxes».

calculando impuestos 2
Andrey Popov – stock.adobe.com

En muchos casos, sobre todo para extranjeros no residentes con un negocio a distancia, no tiene ningún fundamento promocionar la elección de una jurisdicción particular por los Sales Taxes.

Porque los Sales Taxes no tienen relación con donde se encuentre registrada una Limited Liability Company.

Sino que estos se pagan en función de dónde estén tus clientes.

  • Por ejemplo, podrías crear tu LLC en Delaware pero tener clientes de Florida, por lo que, si se dan las condiciones que este estado estipula para que tu negocio se someta a Sales Taxes (cada estado posee distintas), entonces tendrías que pagarlos, pese a que tu compañía no se encuentre registrada allí.

Dará igual que en el estado de formación no se cobren Sales Taxes, porque ello solo aplicará para las ventas que allí se produzcan (Delaware en el ejemplo).

Esto no lo suelen aclarar las empresas que ofrecen servicios para crear LLC en Delaware, pero es muy importante que lo sepas, porque podría ser algo que en tu caso no genere valor agregado.

establecimiento comercial
zhu difeng – stock.adobe.com

Un criterio más adecuado para elegir un estado sería si vas a establecerte con un local o bien tendrás una bodega, porque una LLC debe estar registrada en cada estado donde exista nexo físico, algo de lo que hablamos en este artículo por si te interesan más detalles:

Así las cosas, si no vas a vender productos tangibles presencialmente, el impuesto sobre las ventas no debería ser un criterio para escoger el estado en que constituir tu empresa.

En cambio, en el caso contrario sí, pues al vender con una tienda, por ejemplo, por supuesto que los clientes serán de allí mismo y aplicarán los Sales Tax de dicha jurisdicción, donde por tener nexo físico mediante el local, la empresa deberá estar registrada.

9. La Fecha Efectiva de tu LLC sí importa

Si estás en el último trimestre del año y estás considerando crear tu LLC en Estados Unidos, te conviene leer a continuación.

Y es que, toda empresa tiene una fecha desde la cual da inicio a sus operaciones, denominada Fecha Efectiva (Effective Date).

Por defecto, esta fecha corresponde a aquella en que se hace el trámite ante el estado para constituirla (Filing Date).

No obstante, también es posible hacer el trámite de constitución, pero que la empresa no se encuentre activa hasta una fecha futura.

Usualmente los estados permiten elegir como Fecha Efectiva cualquiera dentro de los siguientes 90 días.

fecha efectiva llc
tatomm – stock.adobe.com

Esto es algo muy útil, ya sea en cualquier momento del año o más aún en los últimos tres meses.

Las razones son las siguientes:

  • Si estás en octubre, noviembre o diciembre, podrás crear tu empresa sin tener que declarar la renta al IRS por el poco tiempo que queda de año si es que eliges como fecha efectiva el 1 de enero o una posterior.
  • De igual modo, tampoco se generarán obligaciones estatales por ese período de tiempo, por lo que podría no corresponder la entrega de un reporte anual al año siguiente para tan solo reportar la última época del año.
  • En caso de estar en otro período del año, según el estado puede ser interesante escoger una fecha futura. Por ejemplo, si estás en los últimos días de un mes, puedes elegir el día 1 del mes siguiente para que te corresponda cumplir con el reporte anual del próximo año ese mes en lugar del actual (ya que en Wyoming se entrega hasta el día 1 del mes en que se inició el negocio, «ganando» un mes extra de plazo).
calendario llc
Alva Steury – stock.adobe.com

Todo ello se puede dar gracias a que, al escoger una fecha efectiva futura, técnicamente la empresa no existirá hasta entonces.

Podrás avanzar con el trámite y ganar tiempo evitando tener que hacerlo justo en la fecha en que quieres comenzar tu proyecto.

Eso sí, hasta antes de esa fecha no podrás hacer ningún negocio.

Es un trade off.

Si no tienes prisa a iniciar tu negocio, realmente puede ser algo muy conveniente que deberías considerar.

Si contratas nuestros servicios para crear tu LLC, precisamente antes de que puedas hacerlo damos una breve aclaración para que nos contactes si requieres una fecha efectiva futura.

planificacion empresa
tippapatt – stock.adobe.com

En cambio, muchas compañías no lo hacen, y pues luego surgen sorpresas por tener que declarar la renta a inicios del año siguiente por un corto período de tiempo nada más.

Y claro, eso beneficia a todas aquellas que, como nosotros, brindan servicios para la declaración al IRS y entrega de reportes anuales estatales.

Por nuestra parte, cumplimos con mencionarlo en nuestro proceso de contratación para que tomes una decisión informada, sin asumir necesariamente que quieres empezar tu actividad cuanto antes.

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10. No debes tener socios obligatoriamente

Si alguna vez lees que para formar una LLC debes tener socios, y al menos uno de Estados Unidos, eso es falso.

No necesitas socios.

Puedes crear una LLC y ser el único miembro.

LLC de este tipo se denominan Single-Member LLC.

Por su parte, en caso de que quieras tener socios, estos pueden ser de cualquier país, no hay limitación.

11. No hace falta tener dirección en USA

Vamos a ser claros: No necesitas tener una dirección en Estados Unidos.

  • No necesitas desarrollar tu negocio presencialmente en el país.
  • No requieres tener una oficina virtual y tampoco un PO Box.

Si te lo ofrecen, puedes prescindir de ello, no es necesario.

Puedes gestionar tu negocio a la distancia y usar direcciones de otro país si eso te acomoda.

Esto es algo que no se le suele decir a extranjeros no residentes porque muchas empresas ofrecen en conjunto con el registro de una LLC otros servicios, como oficina virtual, pero debes saber que eso es algo opcional.

direccion de empresa
Kaikoro – stock.adobe.com

Al respecto, una empresa tiene dos tipos de direcciones:

  • Dirección Comercial (Principal address): Es la dirección donde se lleva a cabo el negocio. Si tienes una tienda, será esa, y si trabajas desde casa, pues corresponderá a la de tu casa.
  • Dirección Postal (Mailing address): Es donde una empresa recibe correspondencia. Puede ser cualquiera que tengas y estimes conveniente asignar para tal propósito.

No necesariamente deben ser de Estados Unidos, pueden ser de cualquier país.

Para efectos operativos, es clave que definas ambas, ya que las vas a necesitar para múltiples asuntos, como por ejemplo abrir cuentas bancarias, registrarte en diversas plataformas, señalarla en tu sitio web, etc.

  • En lo referente al trámite estatal para conformar una LLC, según cuál sea el estado puede que sea necesario indicar ambas, solo una o incluso ninguna.
  • En cuanto al trámite federal para la obtención del EIN, será necesario indicar nada más una dirección postal, y lo mismo sucederá cuando toque declarar la renta anualmente.
mailbox en usa
cherylvb – stock.adobe.com

Ahora bien, ¿qué pasa si el estado debe contactarte?

Si tiene una dirección postal acudirá a ella, pero si no, recurrirá a ubicar al agente residente para que te notifique.

Es por ese motivo que todos los estados requieren que toda empresa tenga un agente residente (debiendo conocer quién es junto con su domicilio), porque su función es la de recibir correspondencia suya en caso la compañía no sea ubicable.

Y lo mismo aplica a efectos de recibir alguna citación judicial, por ejemplo.

Un agente residente puede ser una persona o empresa, aunque lo más usual es que sea una empresa que se especialice en ello.

Si contratas nuestros servicios no tendrás que preocuparte de ello, ya que ya está incluido el primer año de un agente residente comercial para tu compañía así como también un domicilio en EEUU.

direccion de empresa 1
SasinParaksa – stock.adobe.com

Esto puede facilitar mucho la gestión a la hora de necesitar indicar un domicilio para darse de alta en diversas plataformas o recibir algo en el país.

Lo usual en extranjeros no residentes es no recibir correspondencia en USA, o a lo más unas cuantas cartas, por lo que tener claro que puedes usar la dirección del agente residente puede ser un alivio.

domicilio de empresa
Andrey Popov – stock.adobe.com

Pero volviendo al asunto principal, esta es solo una opción, pues siempre puedes indicar la dirección que desees, no necesariamente de USA, para indicársela al estado, IRS, bancos, pasarelas de pago, marketplaces, brokers, etc.

De modo que no tienes la obligación de contratar servicios de dirección en Estados Unidos, que te quede claro, porque muchos lo ofrecen.

12. No requieres teléfono estadounidense

A causa de que muchas compañías que registran empresas ofrecen también planes para tener un teléfono en Estados Unidos, varias personas creen que es algo que toda LLC debe tener.

Pero no.

No necesitas un teléfono de USA, ni para crear tu empresa ni tampoco para operarla.

Esto es algo que no se suele decir a extranjeros no residentes porque, claro, es una prestación adicional que genera dinero para quien brinda el servicio.

telefono estadounidense
Rymden – stock.adobe.com

Si bien un teléfono del país puede ayudar a una compañía gestionada desde el exterior a tener una apariencia mucho más en línea con el mercado estadounidense, en casos donde no se necesita un teléfono, es algo totalmente prescindible.

Se puede usar un teléfono de otro país para la gestión del negocio o bien no usar ninguno.

Y en caso de querer uno de Estados Unidos, nuestra opinión personal es que es mucho mejor contar con compañías especializadas en telefonía.

Ya sean gratuitos o de pago.

O incluso adquirir un chip.

Lo que te debe quedar claro es que tener una línea telefónica estadounidense no es obligatorio, es opcional, y muchas veces no necesario.

13. Puedes operar tu negocio sin cuenta bancaria

Si para operar tu negocio no necesitas cuenta bancaria y te valen otras alternativas, como pueden ser monederos virtuales, criptomonedas, efectivo o cualquier otro medio, pues genial.

No es obligación que abras una cuenta de banco para tu LLC.

Y en caso de que quieras hacerlo, tampoco es obligatorio que sea de Estados Unidos.

  • Por ejemplo, si tienes un ecommerce y tu público objetivo solo paga con PayPal, pues eso podría ser suficiente para ti.
  • Si tus flujos serán en euros, tal vez una cuenta de banco en USA haga todo más engorroso al manejar solo dólares, a diferencia de una cuenta en EUR.

Cada negocio es distinto, y si bien hay razones fuertes para abrir una cuenta bancaria, no tienes la obligación si no la necesitas o simplemente no quieres.

banco en estados unidos
kevers – stock.adobe.com

Seguro que esto no lo leerás muy a menudo, porque claro, tanto nosotros como otras compañías ofrecemos servicios relacionados y va en favor de nuestros beneficios, pero al menos por nuestra parte te decimos abiertamente cómo son las cosas en realidad.

Eso sí, ya sea que quieras usar una cuenta de banco para tu LLC o no, algo que es fundamental que tengas en consideración es la importancia de manejar los fondos de tu negocio por separado.

Es decir, no mezclarlos con tus fondos personales.

¿Conoces el concepto de Responsabilidad Limitada?

Todas las LLC la brindan a cada uno de sus miembros.

Consiste en otorgar protección ante quiebra, demandas, etc.

  • Por ejemplo, si alguien demanda a tu compañía para que le pague 10.000 USD, pero esta tiene nada más que 3.000 USD, solo deberás responder hasta dicha cantidad (3.000 USD). No deberás cubrir con tus fondos personales los 7.000 USD faltantes.

Para que esta protección exista, un requisito indispensable es que la LLC se maneje como una entidad separada de los dueños, y para ello es necesario que sus fondos se administren en una cuenta de empresa.

Ya sea cuenta bancaria, monedero virtual, etc.

tarjeta de debito credito
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La forma más simple de administrar un negocio es con una cuenta de banco y por eso se le da tanto énfasis en todos lados junto con crear una empresa, porque disponer de la posibilidad de hacer transferencias, pagar con tarjeta y vincularla con pasarelas para recepcionar pagos de clientes hace todo muy fácil.

En cambio, alternativas como PayPal, Payoneer, criptomonedas o efectivo tienen muchas limitantes a la hora de hacer negocios.

Puedes usarlas si quieres, pero tener una cuenta de banco hará todo más fácil seguramente.

14. Puedes desarrollar más de una actividad con una misma LLC

Es posible desarrollar todas las actividades que desees con una misma LLC.

No necesitas crear una nueva para cada tipo de actividad que desees realizar.

Sin embargo, hay situaciones en que sí puede ser aconsejable que así sea.

  • Ello en vista de que lo que afecte a un negocio podría afectar al otro, tanto económicamente como en otras facetas.
  • Según el rubro, más que nada para algunos especializados, la legislación podría señalar que el giro de la empresa debe ser exclusivo.
  • En caso de que el Acuerdo Operativo imponga restricciones a las actividades que se puedan realizar, también existiría una limitante.
que camino elegir
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Pero en general, para emprendedores que recién inician, o bien aquellos que ya tienen experiencia pero quieren aventurarse en distintas líneas de negocio (idealmente relacionadas), el desarrollar más de una actividad bajo una misma figura jurídica puede ser conveniente, tanto por costos como por gestión.

Por supuesto, cada caso puede ser distinto y amerita su propio análisis, sobre todo en proyectos complejos y de elevada seriedad.

Esto es algo de lo que no se suele hablar mucho, porque claro, nuestro negocio es crear empresas y mientras más, mejor, pero bajo nuestra mirada es algo que consideramos importante, que debes saber y considerar en tu planificación.

15. Puedes llevar la contabilidad por tu propia cuenta

¿Cómo llevar la contabilidad de una LLC?

No es algo que leerás muy a menudo, y menos de las compañías que ofrecen servicios contables, pero debes saber que en Estados Unidos puedes llevar la contabilidad de una LLC por ti mismo(a).

Así es, puedes llevar los registros de ingresos y gastos, así como de los activos y pasivos, por tu propia cuenta.

Es decir, sin tener que contratar a un contador.

  • Por supuesto, hacerlo puede ser recomendable, sobre todo si no sabes nada de contabilidad, tu negocio es grande y complejo, o si simplemente quieres dedicarte al giro en sí y delegar la tarea a alguien que pueda dedicarle el tiempo que amerita, junto con asegurarte de que se hará como es debido.
  • Pero claro, para negocios que recién comienzan o los que se mantienen simples, o bien para aquellos que se apoyan de reportes automatizados, puede no ser necesaria la ayuda de un contador.
contabilidad de empresa
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Esta es una gran ventaja en las etapas iniciales de un negocio, ya que puede permitir ahorrar costos.

Eso sí, una advertencia: Si vas a prescindir de un profesional para que lleve la contabilidad de tu LLC, asegúrate de saber cómo hacerlo por tu cuenta, porque los registros de tu compañía son claves.

Estos te permitirán determinar con exactitud cuántos impuestos declarar (y pagar si fuera necesario), así como también decidir en base a los resultados que observes.

Llevar los números como corresponde te permitirá saber con seguridad si tu negocio crece o no.

Si tuvieras dudas, pues el rumbo que sigas podría ser equivocado.

Tener claridad y confianza sobre la contabilidad de tu empresa es fundamental.

No tienes la obligación de contratar a un contador, pero es recomendable, y si no lo haces, cerciórate de saber lo que estás haciendo para no tener problemas después.

16. Puedes deducir gastos preoperativos en contabilidad LLC

¿Sabes lo que es una deducción?

Son gastos que se incluyen en los resultados de la empresa, que disminuyen la utilidad (o acrecientan las pérdidas), reduciendo la base tributable y por ende reduciendo los impuestos que corresponda pagar (si es el caso).

Al respecto, hay distintos tipos de deducciones, y uno de los menos comentados son aquellos preoperativos.

Es decir, aquellos gastos efectuados antes de que se creara la empresa.

gastos preoperativos negocio
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  • ¿Sabías que puedes deducir el costo de haber creado tu LLC?
  • ¿Y el costo de asesorías previas relacionadas al negocio?
  • ¿O cualquier otro gasto que tenga que ver con la empresa, como adquisición de mercadería?

Puedes hacerlo, y deberías hacerlo, porque son gastos que tienen relación con el giro del negocio.

Tener esto presente es clave si es que vas a llevar la contabilidad por tu cuenta, porque podría ahorrarte dinero.

Así como también animarte a asesorarte antes de crear tu empresa sabiendo que serán gastos deducibles.

17. No puedes deducir los gastos de tu casa «porque sí»

El IRS estipula distintas categorías de gastos que pueden deducirse en una LLC.

Una de aquellas son los desembolsos que tengan relación con el lugar de trabajo.

Si operarás tu negocio desde casa, seguramente te llame la atención este tema, porque podrías atribuir a tu empresa los gastos de luz, agua, electricidad e incluso alquiler.

Seguro que habrás oído de esto si has estado informándote sobre las ventajas de operar un negocio como LLC.

Es algo de lo que se habla mucho.

gastos deducibles casa
Andrey Popov – stock.adobe.com

Sin embargo, lo que la mayoría no te cuenta es que no puedes deducir los gastos de tu casa «porque sí».

  • Hay normas para considerar si un gasto es deducible o no, y más aún en lo que se refiere al espacio de trabajo.

Al respecto, los gastos deben tener relación con el giro del negocio.

Si también están destinados para otros fines, no podrás deducirlos, o al menos no por completo (tendrías que prorratearlos).

  • En el caso del alquiler, para poder descontar una parte necesitarías tener, entre otras cosas, un lugar en tu casa destinado exclusivamente a tu trabajo, como si de una oficina se tratara.

Dicho lugar no puede ser utilizado con otro fin, sino ya no es válido como deducción.

No puede ser tu pieza, living ni comedor.

Además, también deben medirse las dimensiones del lugar.

En fin, en resumen, es un lío.

Hace sentido si lo tienes todo muy estructurado, pero por lo general, no es el caso.

Si es el tuyo, genial.

Pero si no es así, debes saber que es algo a lo que no podrás acceder.

deducir gastos del hogar
Paolese – stock.adobe.com

Esto es algo que no se suele decir y luego ya cuando quieren hacer la deducción las personas se enteran que no pueden.

Conocer esto de antemano te ahorrará tiempo, y te alertará cuando veas en algún lugar que te hablan de este asunto como si fuera lo mejor del mundo.

Las LLC tienen grandes ventajas, pero esta no es una de las principales.

No te ilusiones con que tu empresa asumirá el costo completo del alquiler de donde vives tú y tu familia.

18. No existe la obligación de emitir facturas ni recibos

Si te venden software especializado para facturación, antes de decidir si contratarlo o no, debes saber que una LLC no tiene la obligación de entregar facturas ni recibos a sus clientes.

No necesitas entregar ningún documento en relación a la venta.

Es opcional.

Y en caso quieras hacerlo, no necesitas software profesional.

factura invoice
Andrey Popov – stock.adobe.com

Las facturas y recibos no siguen un formato estándar, lo cual quiere decir que puedes incluir la información que estimes conveniente.

Puedes confeccionarlas con el software que quieras, incluso a mano en un Word o Excel.

Por supuesto, esto no se lo suelen decir a extranjeros no residentes, pero ahora ya lo sabes.

19. Es posible no pagar ningún impuesto en Estados Unidos

Una de las grandes ventajas de las LLC es que, bajo ciertas condiciones, no corresponderá pagar impuestos federales al IRS.

Siempre leerás que deberás declarar la renta anualmente en Estados Unidos, y eso es correcto, pero es fundamental hacer la distinción entre declarar y pagar.

  • Declarar renta es reportar la información de los ingresos y gastos de la compañía a través del formulario que corresponda.
  • En cambio, pagar impuestos tiene que ver con precisamente eso, pagar, no informar. Es decir, desembolsar dinero.
no pagar impuesto en estados unidos
fizkes – stock.adobe.com

Siempre vas a tener que declarar, pero no necesariamente pagar.

Eso es algo que muchos confunden y en lo cual no encontrarás que se haga mucho hincapié.

Pero es clave, porque te permitirá decidir.

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20. No es obligación «convertir» tu LLC a C Corp

Relacionado a lo anterior, hay una recomendación muy usual que hemos visto en quienes cotizan nuestros servicios.

Y es que hay muchos contadores que recomiendan a no residentes solicitar un tratamiento fiscal como Corporación C para sus Limited Liability Companies, lo cual se hace a través del Formulario 8832.

Cada caso es distinto y tal recomendación podría hacer sentido, pero en muchos no.

Ello porque solicitar un trato fiscal como C Corp implicará someterse a una doble tributación, ya que la LLC siempre pagaría impuestos corporativos en Estados Unidos, en tanto que las utilidades tributarían una segunda vez al ser traspasadas a los dueños.

llc c corporation
BullRun – stock.adobe.com

No residentes sin nexo físico con el país, que manejan su LLC a distancia, perderían la ventaja de no tener que pagar ningún impuesto al IRS.

Si algún contador te dice que tienes que «convertir» tu LLC a C corp obligatoriamente, eso es falso.

No existe tal obligación.

Solicitar tal régimen fiscal es opcional.

Si alguna vez te lo dicen, te aconsejamos buscar más de una opinión, por ejemplo, solicitando una reunión con un contador de Estados Unidos.

21. El Acuerdo Operativo no lo entrega ni el estado ni el IRS

Una vez supimos de alguien cuya compañía que le abrió su LLC le dijo que estaban esperando a que el estado les entregara el Acuerdo Operativo para pasárselo.

¡¿Cómo?!

El Acuerdo Operativo no lo entrega ni el estado ni el IRS, es un documento interno de una LLC, y por ende, de elaboración propia.

Claramente eso era una mentira.

Es poco probable que lo leas, pero si llegara a ocurrir, ya sabes que este documento no lo entrega ningún organismo público.

22. Las Banking Resolution son puro Humo

Hay compañías que en su servicio de registro de empresa en USA ofrecen junto a la documentación de la compañía una Banking Resolution.

Es decir, una Resolución Bancaria.

Este es un documento requerido para abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos, en la cual los miembros de una compañía dan su consentimiento para abrir una cuenta de banco.

Este documento no sirve para NADA.

Así de claro.

banking resolution llc
H_Ko – stock.adobe.com

La razón es que, al momento de abrir una cuenta bancaria, cada institución maneja su propio formato, y será esta quien entregue los formularios a completar.

De este modo, no es el cliente quien debe llevar su propio formulario.

Hay compañías que cobran más por este documento, pero no sirve de nada.

De hecho, está lleno de formatos en Internet, así que los puedes encontrar gratis (aunque no te servirán de nada).

Esto es algo que quienes no están familiarizados con el sistema bancario estadounidense no conocen, pero ahora tú sí.

eeuu

Abre tu LLC en USA

Derriba la Barrera Geográfica con una LLC en USA

Crea una Limited Liability Company en USA y deja atrás las limitaciones de tu país para emprender.

Preguntas Frecuentes

¿Qué documentos personales necesito para abrir una LLC en USA?

Ninguno, ya que ni el estado ni el IRS solicitan ningún tipo de identificación personal.

¿Es obligación abrir una Cuenta Bancaria en USA para mi LLC?

No, un negocio puede operar sin cuenta bancaria si es que no se necesitara po algún motivo. Por otro lado, también es posible usar una de otro país, lo cual hace mucho sentido si la divisa con que se operara no serán dólares.

¿Necesito un contador estadounidense para la contabilidad de mi LLC?

No, no es necesario contratar un contador para llevar la contabilidad de una Limited Liability Company y tampoco para que dé cumplimiento a sus obligaciones periódicas, ya que se puede hacer por cuenta propia. En caso de requerir ayuda de un contador, este puede ser de cualquier país.

¿Es requisiro tener una dirección en USA para crear una LLC?

No es necesario, ya que la mayoría de estados permiten que el domicilio comercial y postal de una LLC sea de cualquier otro país. Sin embargo, se suele aconsejar que sea de USA para que la correspondencia llegue oportunamente y no se pierda en un envío internacional.

¿Puedo deducir en una LLC los gastos de mi casa?

Sí, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos que el IRS estipula para que se puedan considerar como gastos del negocio. Por ejemplo, tener un espacio dedicado exclusivamente al negocio y atribuir adecuadamente los gastos relacionados a la actividad. Sin embargo, si no hay una separación clara no será posible.

Referencias

Varias

Sobre el autor

Gonzalo Parragué

Gonzalo Parragué

Hola, soy el dueño de EZFrontiers y llevo desde 2020 ayudando a emprendedores como tú a desarrollar un negocio internacional a través de una LLC de Estados Unidos.

He trabajado con más de 1.000 clientes extranjeros para ayudarlos a crear y mantener en regla sus empresas de consultoría, marketing, ecommerce, software, educación, etc.

Haber tratado directamente con cada uno y conocer múltiples casos me ha permitido compartirte el artículo que acabas de leer, que espero te haya servido.

Si al igual que mis clientes también quieres mi ayuda para saber cómo beneficiarte de una LLC, o para otro tema, no dudes en escribirme.

Descargo de responsabilidad: La información contenida en ezfrontiers.com no representa ni pretende constituir o sustituir consejo ni asesoría fiscal ni legal en el cual confiar, así como tampoco otro tipo de asesoramiento profesional. Para requerir tal servicio, es necesario acudir a un profesional del área, como un contador o abogado, por ejemplo. Se debe buscar asesoramiento profesional o especializado antes de tomar, o abstenerse, de cualquier decisión basada en el contenido de este sitio web. La información proveída en ezfrontiers.com cumple un rol meramente divulgativo y orientativo en base a información de conocimiento público y a la propia experiencia de EZFrontiers con sus clientes, por lo cual no garantizamos, explícita o implícitamente, que sea completa ni precisa, así como tampoco que abarque la totalidad de los temas, se encuentre actualizada o se obtengan resultados similares.

36 respuestas a «LLC en Español: 22 Cosas que NO te Cuentan por ser Extranjero»

  1. Jose Pacheco

    Este articulo esta genial, muy completo y de muchisima ayuda.
    Yo estoy interesado en crear una LLC en USA, pero soy de Venezuela y vivo en Venezuela, soy un NO RESIDENTE SIN NEXOS FISICOS, habra algun inconveniente o limitacion para gestionar algun servicio en USA como; apertura de cuenta bancaria, etc, debido a las sanciones que existen en USA.

    Excelente articulo, me ayudo muchisimo
    Saludos y bendiciones

    1. Gracias Jose. Sobre tu duda, sí puedes abrir una LLC desde Venezuela, pero abrir cuenta bancaria será complicado si vives allí, ya que Venezuela está sancionada por la OFAC y los bancos no abren cuenta a residentes. Ahora bien, si eres venezolano pero vives fuera de Venezuela, alternativas bancarias como Mercury y Wise no dan problemas. Saludos.

  2. Yudett

    Hola podrias explicarnos un poco mas de esto:

    No residentes sin nexo físico con el país, que manejan su LLC a distancia, perderían la ventaja de no tener que pagar ningún impuesto al IRS.

  3. Rafa

    Mil gracias por vuestra explicación, os habeis ganado de lleno mi confianza!
    Asesorais sobre la mejor hojande ruta una vez el cliente os presenta su situacion y objetivos?

    1. Gracias Rafa.

      Sobre tu duda, no damos asesoría fiscal ni legal, aunque sí te puedo dar información a modo orientativo, por lo que si hay algo en lo que pueda ayudarte quedo atento.

      Saludos.

  4. Monica

    Hola! muchas gracias por la explicación explicación.

    Tengo una pregunta: soy española (no residente en los EE. UU., sin oficina ni empleados) y tengo la intención de crear una LLC convencional de Wyoming. El negocio se trata de consultoría online sobre negocios y tecnología . Le he preguntado a algunos abogados y contadores públicas acreditados y, algunos me han confirmado que solo debo presentar 5472 y 1120, y otros me han confirmado que solo debe presentar 1040R, o los 3 formularios mencionados ya que es una empresa «Disregarded». ¿cuál es tu opinión ?
    En caso de que deba presentar 1040R, ¿cómo pagaría impuestos sobre mis ingresos de USA y no sobre los ingresos mundiales?, ¿verdad? (Me dijeron que seria el 21% de mis ingresos en los EE. UU. o entre el 10% y el 37%). Muchisísimas gracias!

    1. Hola Mónica, si la empresa no tiene ingresos efectivamente conectados (ECI) con Estados Unidos, en el caso de LLC de un solo dueño se presentan los Formularios 1120 y 5472, sin aplicar pago de impuestos federales. Por otro lado, si la LLC tiene más de un dueño, se presenta el Formulario 1065. Eso bajo el tratamiento fiscal por defecto, Sole Proprietorship o Partnership, respectivamente. No obstante, una LLC puede solicitar un trato fiscal como C Corp a través del Formulario 8832, ante lo cual los formularios a presentar serían el 1120 y 5472 (este último para cada miembro), aplicando un impuesto corporativo de 21% que en los otros casos señalados no lo hay. Sobre esto último, aclaro que al solicitar un trato fiscal como C Corp, la LLC deja de ser una disregarded entity, y es por ello que debe pagar impuestos corporativos.

      Bajo el tratamiento fiscal por defecto de una LLC, el Formulario 1040-NR debe presentarse cuando esta generó un ingreso efectivamente conectado con Estados Unidos durante el año fiscal a declarar. Este formulario debe ser presentado por cada miembro, quienes deberán pagar impuestos en función a los ingresos percibidos, a una tasa que va por tramos y oscila entre 10%-37%. Por otro lado, si la LLC solicitó un trato fiscal como C Corp, cada dueño que haya recibido dividendos debe presentarlo para pagar un 30% de estos (o menos si hay un tratado para evitar la doble imposición entre países. Por ejemplo, con España lo hay y la tasa es del 10%).

      Espero haber aclarado tus dudas, Mónica.

      Saludos.

  5. Laszlo

    Excelente información. ¿Los gastos a deducir, es decir, las facturas (ej: internet, pasajes de avión, etc.) tienen que estar obligatoriamente a nombre de la LLC, pueden estar a nombre del representante (en caso de las LLC anónimas cómo se demuestra) o da igual el nombre que lleve el titular de la factura? Muchas gracias.

    1. Hola Laszlo, deberían estar a nombre de la empresa. Ahora bien, gastos del negocio hechos con fondos personales son deducibles, a la vez que constituyen una transacción reportable ante el IRS, siendo necesario informar el total en la declaración anual. Saludos.

  6. LUIS

    Saludos Gonzalo !!! Soy Venezolano, residenciado en Venezuela. Me voy a dedicar a un negocio totalmente digital (Marketing de afiliados) y requiero tener una cuenta bancaria en EEUU. Quisiera saber si puedo registrar una LLC Sole Proprietorship (Propietario único) y nombrar un gerente o un oficial que se encargue de la apertura de la cuenta bancaria en un neobanco?? Ese gerente u oficial pasa a ser mi dependiente por trabajar en mi LLC y pierdo la opción ETBUS (Engaged in Trade or Business in the US) por considerarse un empleado y tener presencia física en EEUU ??
    En caso de que necesariamente deba registrar una LLC de 2 miembros Partnership (Sociedad) para distribuir el 25% en manos de un extranjero (mi persona) y el 75% restante puede estar en manos de una persona venezolana, que se encuentra en EEUU y tiene TPS desde hace un año ??. De esta manera también pierdo la opción del ETBUS porque mi socio tiene presencia en EEUU y debo declarar y pagar impuestos al IRS ?

    1. Hola Luis, podría generar un ingreso efectivamente conectado con el país. Te hemos enviado un email con la opción de contratar una asesoría con un contador de Estados Unidos para que analice tu situación. Saludos.

  7. Kijam Lopez

    Pueden abrir cuentas bancarias tradicionales para Venezolanos con una single-member LLC en USA sin viajar?

    1. Hola Kijam, sí, aquí encontrarás información sobre nuestro servicio: https://ezfrontiers.com/abrir-cuenta-bancaria-usa-comercial/

  8. Jay

    Hola, gracias por toda esta información, ¡me es muy útil!
    Si tengo una US LLC y actividad 100% online, ¿aún necesito registrar la LLC en España para obtener un NIF y cobrar IVA a clientes en España?
    Si sí, ¿incluso si no cobro IVA por el tipo de actividad?

    1. Qué bueno que te ha servido el artículo, Jay. Sobre tu consulta, te aconsejaría consultar con un contador español si tu empresa requiere un número de IVA, ya que cada caso puede ser distinto. Saludos.

    2. khaneman

      Si tienes una LLC no puedes cobrar iva a paises europeos, el iva solamente existe en europa.

      1. Hola khaneman, gracias por tu aporte, pero pese a que una LLC no sea una empresa europea, al vender ciertos productos o servicios a clientes de Europa, podría existir la obligación de cobrar IVA. Esto aplica principalmente para productos físicos, y la legislación podría ser diferente cuando se es residente europeo. Espero haber dado mayor claridad, aunque lo ideal es que siempre contacten con un contable o abogado local que los asesore sobre sus obligaciones allí. Saludos.

  9. Cristian

    Hola
    Si registras tu LLC en nuevo México por ejemplo y pretendes vender a cualquier estado. Hay que registrarse en cada estado para poder recaudar sales taxes? Si es así. Hay que registrarse antes de vender?
    Gracias

    1. Hola Cristian, eso sería necesario principalmente si vendes productos físicos, no servicios (la mayoría están exentos). En caso de cumplir con las cotas que cada estado exige, debería tramitarse un Seller Permit para recaudar el impuesto sobre las ventas, pero de otro modo no. Por su parte, salvo que la operación se desarrolle presencialmente en el estado, la empresa no debe registrarse como LLC Foránea en otra jurisdicción.

  10. Angel

    Hola en mi caso tengo una LLC constituida en new mexico ,soy de Venezuela no me aceptaron en ningún banco online Mercury,brex relay hay alguna otra alternativa?

    1. Hola Ángel, evidentemente no te aceptaron en neobancos porque en sus requisitos está claramente establecido que no son admisibles residentes en Venezuela que tengan al menos 25% de propiedad. Por otro lado, hay muchos otros factores que podrían haber incidido, los cuales no conocemos en vista de que has hecho la solicitud por tu cuenta.

      Una alternativa es la apertura de cunta en banco tradicional, disponible para venezolanos. Puedes encontrar todos los detalles aquí: https://ezfrontiers.com/abrir-cuenta-bancaria-usa-comercial/

      Gracias.

    2. Ignacio

      Un gran Saludo Angel, quisiera ponerme en contacto contigo, igualmente soy de venezuela y estoy en ese proceso. Si Gonzalo lo permite, te dejo mi correo por aca. ****** Muchas gracias!

      1. Hola Ignacio, lamentablemente hemos tenido que ocultar tu email por privacidad. Si necesitas algo de nuestra parte, estamos a tu disposición. Saludos.

  11. Ismael

    Hola! En primer lugar muchas gracias por tan detallado artículo y aportar valor a quienes buscamos otras “opciones”. Tengo entendido que los beneficios de la LLC se declaran en España en régimen de atribución de rentas, quería saber si tenéis clientes que ya hubiesen recorrido este camino y sino han tenido problemas con la Hacienda española por tener una LLC y no pagar la abultada cuota de autónomos. Gracias y saludos

    1. Hola Ismael, gracias por tu mensaje. Tenemos varios clientes de España. Nosotros no damos seguimiento acómo cumplen sus obligaciones en su país de residencia, pero al menos ninguno nunca nos ha dicho nada acerca de problemas que hayan tenido en su país. Para evitarlos, siempre lo mejor es informarse y de ser posible acudir a un asesor local para corroborar que efectivamente la actividad que realices con una LLC no tenga vinculación con España y por tanto lograr no ser autónomo. Saludos.

  12. Oberto

    El articulo es instructivo y bien explícito en todos los sentidos, se identifican bien profesionales.

    1. Gracias por tu opinión, Oberto.

  13. Luisana

    Este Artículo es lo máximo. Muchísimas gracias. También les agradecería mucho si me ayudan con esta duda…
    5. No es necesario que tengas SSN o ITIN
    Hemos visto varias empresas que exigen a sus clientes tener SSN o ITIN para crear una LLC en Estados Unidos, pero ninguna de estas identificaciones fiscales es necesaria.
    Si no hay nexo físico con Estados Unidos no harán falta, pero en caso contrario sí.

    Entiendo que el ITIN no es necesario para crear la LLC. Pero una vez registrada, y después de hacer la declaración de impuestos con la forma 1065, ¿el siguiente paso es la declaración de impuestos de los socios obligatoriamente con un ITIN?
    Mi caso es el de una LLC con dos socios, extranjeros no residentes en EEUU, y la empresa no tiene nexo físico con EEUU, es de venta de productos digitales, sin operaciones en EEUU.
    ¿Es obligatoria la declaración personal de los socios, y es obligatorio que se haga con un ITIN?

    1. Hola Luisana, gracias por tu mensaje.

      Para crear una LLC no hace falta SSN/ITIN, y para presentar la declaración de la empresa tampoco (solo es necesario EIN), salvo que sea exigida una declaración individual a causa de que uno de los miembros tenga nexo físico con USA (de no haberlo, no se necesita, solo se presenta el Formulario 1065 para una Multi-Member LLC).

  14. Alberto

    Hola! Dices en cuanto a las deduciones que si operarás tu negocio desde casa, seguramente te llame la atención este tema, porque podrías atribuir a tu empresa los gastos de luz, agua, electricidad e incluso alquiler. Pero si tengo mi residencia fiscal en España y opero allí desde casa, puedo deducir mis gastos de alquiler, agua, luz, gasolina, etc igual que si residiera en Estados Unidos?

    1. Hola Alberto, es posible deducir gastos de tu casa así vivas fuera de USA, pero hay reglas que seguir para que se puedan considerar. Lo mejor es hablarlo con un contador. Si gustas, puedes cotizar una reunión aquí: https://ezfrontiers.com/asesoria-contador-usa/

  15. Lucas

    Hola, si te registras en Amazon a nobre de una LLC, si que es necesario 100% tener una dirección física en USA verdad? Ya que si seleccionas que tu empresa está en USA, en la siguiente página en el desplegable te salen los diferentes estados, no te da la opción de abrirla con dirección de otro País.

    Y si creas la seller central bajo una LLC diciendo que tu empresa está en españa (por ejemplo tu casa), te da error de verificación por entregar los documentos de formalización de una empresa americana. ¿Es esto correcto?

    Otra pregunta, si abro una seller central a nombre de mi LLC, y amazon me pide una utility bill ¿que puedo hacer? Porque ningún extranjero dueño de LLC que la opere desde otro país podrá aportar éste documento.

    Espero su aclaración. Gracias.

    1. Hola Lucas, en efecto es necesario indicar una dirección de EEUU. Nuestros clientes suelen indicar la del agente residente cuando este lo permite, y de hecho les ha enviado pines de verificación por correo postal. Al menos a nuestros clientes no les han solicitado una utility bill, aunque algunos han recibido el pin mencionado. Saludos.

  16. Pablo

    Wow! Este artículo es oro puro. En serio, de lo mejor que he visto sobre el tema de LLC’s desde el extranjero (y he leído mucho). Creo que hay mucha honestidad y transparencia en este texto, algo poco habitual.

    Me habéis aclarado muchas dudas que nunca encontré resueltas por ahí, pero tengo algunas más, ya más especializadas y concretas, que preferiría formularos por e-mail. ¿El correo adecuado para ello es hola@ezfrontiers.com?

    1. Hola Pablo, me alegro que te haya servido la información. Si tienes más dudas puedes escribirnos al correo que indicas, que es correcto.

      Gracias.

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